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马清清
于2018-09-19 11:20 发布 614次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2018-09-19 11:21
我应该怎么做这笔账?麻烦老师回答下了
郭老师 解答
社保局给的吧,红冲工资借管理费用负数贷应付职工薪酬负数借应付职工薪酬负数贷银存负数,借其他应收款贷银存借银存贷其他应收款
马清清 追问
2018-09-19 11:34
那我付款都做是用股东付款着了,我怎么做呀
2018-09-19 11:35
贷银存换成其他应付款
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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郭老师 解答
2018-09-19 11:21
马清清 追问
2018-09-19 11:34
郭老师 解答
2018-09-19 11:35