就是如果因为一项业务收了对方一笔钱,当月需要给对方开具这个金额的增值税发票,那这个月报税的时候就要按照这个收入确认销项对吧?但是如果会计上是要分期确认收入的的话 那收到这笔钱的时候多于当期要确认收入的部分要怎么进行账务处理?然后当期确认的那部分收入对应的销项税额和开发票税控系统里面的销项税的差额要怎么处理?我如果按照开票的金额缴纳增值税的话,后面分期确认的收入对应的增值税应该是可以不用缴了的对吧?但是要怎么进行账务处理呀?
土豆。
于2018-09-18 19:30 发布 947次浏览
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