送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-18 15:11

你好,开具的红字发票  
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
借;库存商品   贷;主营业务成本

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你好,开具的红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-18 15:11:52
你好,跨月无法作废的,只能是开具一张正确的发票冲销
2018-08-06 09:51:32
你好,原来入账的会计凭证直接复制然后金额全改为负数就可以了。如果原凭证借银行存款,红冲凭证,贷预收账款就可以了。
2018-10-15 11:19:55
8月份按正规做账,借:应收账款 贷:营业收入 应交税金-销项税 9月份根据经字发票 借:营业收入 应交税金-销项税 贷:应收账款
2018-10-11 15:12:24
去税务局,同学,给你调整
2019-07-20 08:03:51
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