7月份开了一张普票,在8月份已经开了红字发票,这个要怎么做账?
小茹
于2018-09-18 15:10 发布 852次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,开具的红字发票
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-09-18 15:11:52

你好,跨月无法作废的,只能是开具一张正确的发票冲销
2018-08-06 09:51:32

你好,原来入账的会计凭证直接复制然后金额全改为负数就可以了。如果原凭证借银行存款,红冲凭证,贷预收账款就可以了。
2018-10-15 11:19:55

8月份按正规做账,借:应收账款 贷:营业收入 应交税金-销项税 9月份根据经字发票 借:营业收入 应交税金-销项税 贷:应收账款
2018-10-11 15:12:24

去税务局,同学,给你调整
2019-07-20 08:03:51
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