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四月天
于2018-09-08 15:02 发布 1016次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-09-08 15:05
您好,可以的,平时借;销售费用-劳务费,贷:应付账款-暂估款。
四月天 追问
2018-09-08 15:07
以前都计提到应付职工薪酬科目了,如果等发票收到了用不用通过应付职工薪酬核算?分录应该怎样做
王雁鸣老师 解答
2018-09-08 15:11
您好,不需要通过应付职工薪酬核算的。收到发票时,先做,借;销售费用-劳务费,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。再做,借:销售费用-劳务费等科目,贷:现金或者银行存款等科目。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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四月天 追问
2018-09-08 15:07
王雁鸣老师 解答
2018-09-08 15:11