送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-08 15:05

您好,可以的,平时借;销售费用-劳务费,贷:应付账款-暂估款。

四月天 追问

2018-09-08 15:07

以前都计提到应付职工薪酬科目了,如果等发票收到了用不用通过应付职工薪酬核算?分录应该怎样做

王雁鸣老师 解答

2018-09-08 15:11

您好,不需要通过应付职工薪酬核算的。收到发票时,先做,借;销售费用-劳务费,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。再做,借:销售费用-劳务费等科目,贷:现金或者银行存款等科目。

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...