送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-09-07 11:35

不用结转也没有关系,余额就是留底的进项税额

LL 追问

2018-09-07 11:44

我当月收到的发票次月才认证  但是当月发票已经入账了  税我计入的是待认证税额  但他们说不能进待认证税额 说要是辅导期才能用那个科目嘛?

辜老师 解答

2018-09-07 12:19

可以计入待认证税额 的

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你好,按这样处理,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税
2019-05-11 11:59:00
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
你好!你可以这样做,但是本身没有要求这样做
2020-10-19 16:37:21
您好,转出的科目是进项税额
2020-06-12 12:02:51
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
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