员工报销差旅费500元,8月31日只给对方转了400元,剩余100元9月5转给他,在8月份的会计分录 借管理费用~差旅费500 贷其他应付款~张三 100 银行存款400这样对吗?
淡然
于2018-09-07 09:42 发布 1123次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-09-07 09:43
非常正确,正当如此。
相关问题讨论

费用冲销其他应付款怎么做分录
2019-01-03 17:23:04

报销时直接用现金就报销了差旅费,就是上述的分录
借:管理费用——差旅费
贷:库存现金
2018-08-23 16:06:28

非常正确,正当如此。
2018-09-07 09:43:54

你好,可以这么做的。
2021-04-29 10:38:21

你好
是的
是这么做的
2021-07-18 15:51:02
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淡然 追问
2018-09-07 09:49
岳老师 解答
2018-09-07 10:41