公司前期无账,接手从18年元月做起,录期初数,供应商货款是库管估的数,1-6月份的购进及支付的货款都己按单据入账,但至六月末仍有差异,该如何调整,比如账上张三供应商应付5万,实际应付七万,分录怎样的

秀
于2018-09-06 16:19 发布 553次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
那你这个要再做两万的货入库,然后做成应付款
2018-09-07 15:50:40
你好!发票怎么开的?
2019-12-21 09:45:04
你好,漏记了期初数应当不平衡,无法建账的
2016-08-25 11:17:40
你好,你在建账的时候应当试算不平衡,无法建账的
2016-08-25 11:16:54
按上月做账的科目做借银行存款 贷应收账款 然后补一笔正确的 借应付账款 贷银行存款
2018-05-09 17:25:06
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