送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-05 16:40

你好,应该是没进行年末的结转

特立独行的朵朵酱 追问

2018-09-05 16:42

如果这种情况我应该怎么做啊。正常是没有余额是么?

何老师 解答

2018-09-05 16:43

是的,没有余额 
借:销项税 
    贷:进项税 
       转出未交增值税

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相关问题讨论
一般情况下,只需要按照差额结转即可 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2019-10-09 08:36:11
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-04-15 15:43:44
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好!这个不需要处理了。
2019-09-02 16:29:45
你好 1.是借方了的话 就不在做分录 就在应交税费——应交增值税-转出未交增值税 借方放着 以后月份有税的时候抵减即可 2. 进项已经大于了销项税的情况下可以不考虑勾选了 。 主要考虑你们有税负率考核的话 适当缴纳税费
2020-03-28 12:56:52
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