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selly
于2018-09-05 16:08 发布 5213次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-09-05 16:08
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
selly 追问
2018-09-05 16:12
税局说税负太低,要补17年的税 让我单位以进项转出交税款
邹老师 解答
你好,进项税额转出就是做这样的分录的
2018-09-05 16:26
好的 那应交税金有余额 怎么处理呢
2018-09-05 16:30
你好,是应交税费的什么明细有余额
2018-09-05 16:33
要做到营业外支出吗 税负率太低 补税之后 借应交税费 应交增值税(进项税额转出)这个余额
2018-09-05 16:37
你好,之前这个发票购进你是计入什么科目,进项税额转出借方还是计入什么科目的
2018-09-05 16:40
税负率太低,补的税做的分录是 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-未交增值税 实际缴纳:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 然后应交税费出现余额?还是分录要调整
2018-09-05 16:43
你好,补交税款分录是 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 这样做分录不会导致应交税费余额负数的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-09-05 16:12
邹老师 解答
2018-09-05 16:12
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