老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
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之前暂估 借库存1 贷 应付账款暂估1 借成本1 贷库存1 如果返回去该账的话 把之前的分录冲掉 重新做一个正确的借主营业务成本 暂估 贷应付账款暂估的话 报表怎么办呢 5月暂估得了 现在都年底了
老师你好,我们是共享充电宝的公司,购进设备我直接记入成本了,分录:借:主营业务成本 贷:应付账款 单台机子1500元左右,但是总量有点多,这样行吗?










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