送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-05 10:57

您好,没问题的,但是需要再把少计提的计提出来的。

695131001 追问

2018-09-05 14:02

不会做,是借费用,贷应付工资吗?

王雁鸣老师 解答

2018-09-05 14:04

您好,是的,借:管理费用-工资等科目,贷:应付职工薪酬-工资。

695131001 追问

2018-09-05 14:08

可以直接做在最后一个月吗?还是反过账一个月一个月补计提?我做内账的。

王雁鸣老师 解答

2018-09-05 14:10

您好,可以直接做到最后一个月,不需要反结账一个月一个月的补提的。

695131001 追问

2018-09-05 14:15

好的,谢谢老师。

王雁鸣老师 解答

2018-09-05 14:21

您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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相关问题讨论
您好,多计提2000按原分录红字冲回。
2020-06-11 20:37:25
你好,计提工资的应发工资是工资总额/19*10
2020-06-03 21:30:13
您好,没问题的,但是需要再把少计提的计提出来的。
2018-09-05 10:57:53
你好 是应该发的工资!(包括代扣的养老保险和个税等)
2020-02-25 21:54:19
您好,计提的时候,也就是您金成本费用对金额,是应付給员工多少工资,实发是需要扣除个人应该承担的比如社保,公积金个人所得税等以后的金额
2019-06-04 17:40:17
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