16年预付的账款2000万,17年送来原材料1700万,18年开来的材料发票2000万,这多出来的300万发票怎么处理?进项已经认证了,但是材料目前还没送来?
瓜牛
于2018-09-04 14:30 发布 637次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,你需要让对方把多开发票开具负数发票冲销才是的
2018-09-04 14:32:11

你好 借原材料 应交税费(价款不含税%2B运输含税)-待认证进项税 贷银行存款
2020-05-08 14:47:16

你好 是的 你做的分录正确
2019-04-10 10:32:25

暂时不认证的可以入账,做在待认证进行税额里,在规定期限认证后转到进行税额即可
2020-06-29 14:37:53

可以的,但是你要做b材料的账,这个需要结转成本的
2019-04-17 08:54:04
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