申报6月份增值税时出口退税的销售额手工输入时将销售额的两个数据输反了,导致6月份的出口退税销售额少报了18000元,这个月才发现,这个月申报时可不可以将这18000元直接加在这个月的出口退税销售额里申报
蒋小红
于2018-09-02 14:56 发布 690次浏览
- 送心意
小曲老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

两个办法 要么带着报表去税务局改下 要么这两百万后期申报逐渐消化掉
2020-09-27 10:42:51

你好,当期开具发票的出口销售额
2019-11-05 17:01:46

你可以撤销的,同学,你这个
2020-01-10 21:37:28

你好,你们是免抵退的企业还是出口免低企业?
2018-01-25 13:33:30

一般是按照增值税的销售额填写,数据有差额与税务专管员协商解决。
2018-09-03 08:33:52
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