老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

A企业没有工程相关资质,挂靠B企业,由B企业和开发商签订合同,最终B开发票给开发商,B企业收到钱后扣除管理费和相关税费后,转账给A企业,其中B企业购买设备款未付给C企业,由A企业代垫付,待B企业账上有钱后支付给C企业,最终C企业将款项退回给A企业,这其中的账务处理怎么做合理??我是A企业,其中,购买设备是用在和开发商签订的合同所用、
答: A公司垫付时借:其他应收款c公司 贷:银行存款 收回时:借:银行存款 贷:其他应收款
由于我们分公司承接的项目不够资质,当时由总公司签订的合同,由我们分公司去履行合同义务,本来钱是应该打给我们分公司的,但是业主不愿意,要求总公司开具发票,业主把钱打给总公司,然后总公司扣除一定的管理费用后再打钱给我们分公司,我们分公司该怎么账务处理呢?需要开发票给总公司?
答: 分公司再给总公司开发票,做收入
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们挂靠在别的公司,他们收取我们管理费,但是不开发票给我们,这个我应该如何做账务处理
答: 你好,没有发票是不好入账的。哪怕是用其他管理费用的发票来抵,否则不好做账







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