送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-05-12 16:16

分录是借:应付职工薪酬-职工福利费,贷现金或银行存款,是吗老师

巴黎雨季 追问

2015-05-12 16:20

我不想进职工福利费,因为福利费不是有限额的吗,我进别的科目行吗

晓海老师 解答

2015-05-12 16:13

你好!免费提供计入职工福利费

晓海老师 解答

2015-05-12 16:17

新会计准则规定福利费应该是包含在应付职工薪酬下的,因此最科学的做法是将福利费先计入应付职工薪酬,然后将应付职工薪酬转入管理费用,这样做的好处是可以准确的核算应付职工薪酬,也就是能计算到底为职工发生了多少费用: 
借:管理费用 
    贷:应付职工薪酬-福利费 
  
借:应付职工薪酬-福利费 
    贷:现金

晓海老师 解答

2015-05-12 16:18

如果是车间职工进制造费用

晓海老师 解答

2015-05-13 08:22

你好!按规定是不行的,那需要找其他发票(比如油票、差旅费等)发票来顶,不过如果金额较大合理的发票也不好找啊!

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