公司8月份收到一张1-6月费用专票,怎么做进行会计处理?金额有20万左右,之前没有做计提的我们是商贸企业,是天猫开来的技术服务费,这个20万全部一次性做8月份吗,8月份销售收入没有20万
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于2018-08-27 17:32 发布 678次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-08-27 17:33
你好!正常来说应该分摊,但是你已经过了时间了,就都计入到8月了。相当于补充计入。
相关问题讨论

你好!正常来说应该分摊,但是你已经过了时间了,就都计入到8月了。相当于补充计入。
2018-08-27 17:33:28

借管理费用等 贷银行存款
2020-05-07 14:56:58

支付的按费用,收到的按服务收入
2019-04-10 15:32:32

您好,收到技术服务费发票,账务处理:
借:主营业务成本-技术服务
应交税费-应交增值税-进项
贷:银行存款等科目
2016-10-22 12:57:29

销售出去借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税
借主营业务成本贷,银行存款2万。
2022-01-09 11:10:06
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2018-08-27 17:40
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2018-08-28 16:23