是用金蝶K3做账,结过账了,在提交的时候有一个显示系统没有结账,但是,对过账了,根据提示账对好了 不知道怎么结?
青春侠
于2018-08-23 10:23 发布 1165次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

需要先对这个子系统进行结账处理后再进行最后总账系统的结账。
2018-08-23 10:41:14

那你要咨询下金蝶售后的哦
2020-04-14 23:45:20

反结账,凭证做到单据当月
2019-02-25 08:25:44

你好 这个软件专业问题 要咨询下你金蝶售后人员
2019-01-14 13:33:51

同学你好
得做固定资产卡片变动处理
2021-04-26 16:15:02
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