送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-08-22 17:52

您好,暂估入账发票到了需要红字冲销后再凭发票做正确发录。

蕾蕾 追问

2018-08-22 17:54

是啊,可是还是有误差啊

吴月柳 解答

2018-08-22 18:02

是哪个科目有误差?

蕾蕾 追问

2018-08-22 18:07

比如是我暂估时候材料10,增值税是1.6,结果增值税发票到了,材料是9.9,增值税是1.7,所以导致的误差 
 
就是这样产生的误差0.1,该怎么办

吴月柳 解答

2018-08-23 08:40

暂估,借:原材料  贷:应付账款-暂估,发票到,红字冲销,借:原材料  贷:应付账款-暂估,然后凭发票做正确分录,借:原材料  贷:应付账款-供应商名

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...