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蕾蕾
于2018-08-22 17:51 发布 1072次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-08-22 17:52
您好,暂估入账发票到了需要红字冲销后再凭发票做正确发录。
蕾蕾 追问
2018-08-22 17:54
是啊,可是还是有误差啊
吴月柳 解答
2018-08-22 18:02
是哪个科目有误差?
2018-08-22 18:07
比如是我暂估时候材料10,增值税是1.6,结果增值税发票到了,材料是9.9,增值税是1.7,所以导致的误差 就是这样产生的误差0.1,该怎么办
2018-08-23 08:40
暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估,发票到,红字冲销,借:原材料 贷:应付账款-暂估,然后凭发票做正确分录,借:原材料 贷:应付账款-供应商名
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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蕾蕾 追问
2018-08-22 17:54
吴月柳 解答
2018-08-22 18:02
蕾蕾 追问
2018-08-22 18:07
吴月柳 解答
2018-08-23 08:40