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于2018-08-22 15:33 发布 723次浏览
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-08-22 15:34
你好!发票什么时候到?按规定是要先冲掉
2333333 追问
2018-08-22 15:36
不知道,都是为了做账,而计提的。
2018-08-22 15:37
象这种情况,我接手最好怎么处理?
2018-08-22 15:41
马上第三季度要结束了,如果不处理,当我第四季度要开出发票,也要许多发票,来做劳务费。到时怕不知如何处理
QQ老师 解答
2018-08-22 15:51
你好!按规定暂估下个月月初就要冲回,
2018-08-22 16:04
问题是这些预提是交接时遗留下来的,怕年底时,象设计公司,开票也是12月份是旺季,到时,我也需要许多发票。怕拿不回 那么多预提的发票。预提费用,可否承结到下个年度,一样,汇算清缴时必须发票到位吧。
2018-08-22 16:05
你好!汇算清缴是还没到就只可以做调增处理了
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QQ老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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