加盟连锁酒店,每个月就向集团交一笔外派费用,这笔外派费用实际就是我们管理部门管理人员的工资,但是由集团发放给他们,这样的话,这笔费用怎么做分录呢?
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于2018-08-22 09:51 发布 1181次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
相关问题讨论

借:管理费用
贷:银行存款
2018-08-22 09:53:05

您好,是的,不用结转了,等发工资时再做分录处理。
2018-03-31 18:01:12

你好
计提,借;制造费用(车间管理人员),管理费用(办公室管理人员),生产成本(一线职工),贷;应付职工薪酬
发放,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
2019-10-28 15:22:05

你好!借应付职工薪酬 贷银行存款
2017-06-16 11:29:17

你好
发放只需要这样做分录,借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
如果是包括计提,那计提分录就是,借;制造费用等科目,管理费用,贷;应付职工薪酬
2019-12-15 11:47:08
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