送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-21 21:22

你好,你需要按下面几个步骤处理
1,固定资产转为清理
借;固定资产清理   200   固定资产减值准备  50  累计折旧  450   贷;固定资产700
2发生清理费
借;固定资产清理  20    贷银行存款  20
3取得清理收入
借;银行存款  300   贷固定资产清理 300
4把固定资产清理余额结转到营业外收入或支出
借;固定资产清理  80   贷;营业外收入 80

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相关问题讨论
你好 借:银行存款——转入账户 贷:银行存款——转出账户
2022-04-11 14:17:58
借应收账款101.7 贷主营业务收入90 应交税费应交增值税销项税11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么业务呢?图片没有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理费用…福利费 贷应付职工薪酬 借方应付职工薪酬 贷方银行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 应交税费应交增值税进项税额8460 贷银行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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