- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-11-26 09:20
只想不这样有过度科目,直接做借管理费用,贷:银行存款,这样检查时会出问题吧??
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付款的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借;管理费用等科目 贷;预付账款
2015-11-26 09:17:23

你好!
付款时:借:预付账款 贷:银行存款
收货时,凭送货单和入库单:借:原材料 等(不含税价) 贷应付账款-应付暂估
取得发票时,红冲原材料 估价分录,再借记原材料,应交税费-应交增值税 贷记预付账款
长挂预付款,只要有合适的理由,也没啥问题
2018-01-21 09:46:28

你好
借 原材料/管理费用/销售费用等
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷应付账款
2019-04-05 10:45:34

你好,分录是正确的,只是没有发票汇算清缴需要按规定予以调整
2019-11-12 15:41:15

同学你好!你是怎么做的呢?
2019-11-12 15:42:28
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