单位购买了一辆车58万,由于销售方发原因只能开50万的定额发票,剩下8万开了车辆装设的发票,况且8万是法人垫付的另外50通过银行转账,这样该怎么做会计分录?

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于2018-08-19 21:55 发布 856次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-08-19 21:59
你好,8万可以作为长期待摊费用或·预付账款分3-5年摊销,不考虑进项税:借固定资产-汽车50万 借长期待摊费用(或预付账款)8万 贷银行存款50万 贷其他应付款-老板 8万
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这个月再来一次是什么意思?
2023-09-11 13:31:26
根据面积分摊
分配率管理部门80/(80➕64➕256)
销售部门64/(80➕64➕256)
车间256/(80➕64➕256)
分配金额
管理部门8000* 80/(80➕64➕256)
销售部门8000* 64/(80➕64➕256)
车间8000*256/(80➕64➕256)
2022-10-01 09:44:36
您好
请问当时收款分录怎么写的
2022-01-20 16:15:28
你好,比如你支付货款借应付账款贷,银行存款就可以了。
2023-05-08 13:27:11
你这个可以同时做账的哦
如果先做发票,借“管理费用,贷:其他应付款,付款,借:其他应付款,贷:银行存款
如果先做银行,借:其他应收款,贷:银行存款,到票之后,借:管理费用,贷:其他应收款
2022-08-29 15:10:13
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2018-08-19 22:04