老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
中午好,为什么纺织厂有些加工费记委托加工物资,有些加工费记制造费用,有些先暂时记其他应付款-预提费用,后期进行分摊转到制造费用
答: 这个要看这些费用收益的期间和对象,根据业务性质判断计入的了
计提租赁的设备款借制造费用贷其他应付款
答: 你好 超过一年的先记长期待摊费用 再按受益部门摊销 不足一年的记预付账款 后面一样摊销
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
就是供水公司,本来是借其他应付款。后来到期了,就是借管理制造费用,贷其他应付款,我搞不懂他的增减借贷方向
答: 您好 先付款的时候减少其他应付款 后期收到发票 计入制造费用 增加其他应付款
你好上个月多提0.03元水费,这个月把0.03元冲账,之前是借:制造费用-水费贷:其他应付款,现在冲账分录:借:其他应付款0.03贷:制造费用-水费0.03可以吗?
你好我想问下公司罚款列入其他应付款950,等年底用来团建这部分是不是直接借:其他应付款950 贷:现金950,不牵扯制造费用-福利费这样,要是一共用了5000在多余的4050计入费用就可以
Kalen Wu 追问
2018-08-17 12:43
袁老师 解答
2018-08-17 13:21