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酱拐拐
于2018-08-15 14:47 发布 2842次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-15 14:48
可以的,但是您公司承担的这部分税金是不允许所得税税前扣除的。
酱拐拐 追问
2018-08-15 14:52
老师,你是指我们替员工开了劳务费发票 劳务费也给员工了 然后每年汇算清缴的时候 我们还需要把这个费用纳税调增?
张艳老师 解答
2018-08-15 14:54
我说的是去税局发票,是要当场缴纳税金的,这部分税金不应该公司负担的,这部分是不允许所得税税前扣除的。
2018-08-15 15:05
那除开缴纳个人所得税那个税金部分 剩余部分是可以用来计入费用,抵扣企业所得税的吧
2018-08-15 15:06
是的,是可以在所得税税前扣除的。
2018-08-15 15:08
我去问了税务局 说必须本人亲自到场 签字 然后给合同和身份证 请问我这种400一次 且每次人都不同的 这种也必须去税务局开票么?只要是太麻烦 人多且金额就四五百。
2018-08-15 15:26
您说的这种情况,根据国税2018年28号公告,属于小额零星支出,可以以企业自制内部凭证作为所得税税前扣除凭证的。可以不用去税局发票的。
2018-08-15 15:27
老师 您的话的意思就是说 我可以把合同 身份证 签字领用单这些附在一起 作为我确实发生这笔业务的佐证,然后计入费用,不用纳税调增了是不
2018-08-15 15:32
是的,就是这么理解。因为每次没有超过500元。
2018-08-15 15:34
那如果有八百一千的呢
2018-08-15 15:35
那就需要去税局代开劳务费发票了。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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