送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-14 18:05

你好,按普通发票入账就是了 
借;原材料等科目   贷;银行存款等科目

mua! (*╯3╰) 追问

2018-08-14 18:07

原来已经做了应交税金-应交增值税-待抵扣税金 
会计换人了才发现发票已经过了认证期限

邹刚得老师 解答

2018-08-14 18:08

你好 那就做这个调整分录 
借;原材料等科目     贷;应交税金-应交增值税-待抵扣税金

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相关问题讨论
贷方的是什么原因?
2020-04-08 15:52:39
你好同学,因为税务局是认为,购买的时候大部分旧货是没有增值税发票的,因此也就不考虑进项增值税
2019-11-08 20:43:35
你好! 借:固定资产260000 应交税费-应交增值税(进项税额)44200 贷:实收资本304200
2019-10-28 20:32:24
你好,进项多记了,那对应的是什么科目少记或者多记了?
2019-07-01 16:06:06
借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2019-06-28 11:03:07
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