送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-08-14 17:10

六月开始建账,未分配利润的期初数就是5月的期末数啊

追问

2018-08-14 17:19

可是我把五月份余额输进去倒退不了年初余额啊 
 
申报报表上年已经加上利润表上面净利润了

辜老师 解答

2018-08-14 17:26

你6月才建账,只能用5月末的数据作为期初数,没法倒推的,除非你吧1-5月的凭证导入系统,才能用年初数作为期初数

追问

2018-08-14 17:33

我以前都不管嘛,直接把5月份期末数作为期初数,发生额我也输入进去啊

辜老师 解答

2018-08-14 17:39

你吧5月份期末数作为期初数,那你直接在系统做6月凭证就可以了

上传图片  
相关问题讨论
资产负债表年末未分配利润=资产负债表年初未分配利润+(-)会计政策变更调整年初未分配利润金额+(-)以前年度损益调整科目转入金额+(-)利润表里面的净利润-计提的法定盈余公积和分配给投资者的利润。
2018-11-26 14:35:45
是的,就是这两个科目的合计金额
2020-04-07 17:02:33
你好,如果本年利润是正数,应当是 借;本年利润 贷;利润分配 科目余额表与利润表应当是一致的
2017-01-16 15:02:35
是加上未分配利润的期初数 
2022-01-24 12:25:55
你好 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
2019-10-22 15:39:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...