送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-08-14 10:33

你收到发票,借:管理费用—房租费  1800  贷:其他应付款  1800

Eva 追问

2018-08-14 10:48

房租付的是7-9月三个月的,不是应该按月摊吗,但是7月已经过了,也报税了,这样我要怎么摊呢

辜老师 解答

2018-08-14 10:59

其实这种季度费用,可以到票入费用,不用分期摊销,你分期摊销,你7月是怎么记账的

Eva 追问

2018-08-14 11:04

7月借:其他应付款1800 贷:银行存款1800   
8月收到票借:预付账款-待摊1800  贷:其他应付款1800

辜老师 解答

2018-08-14 11:11

那你8月收到发票的时候,要先摊销7-8月的房租才行,借:管理费用—房租费   1200  预付账款-待摊600 贷:其他应付款1800

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相关问题讨论
你好,应该是借其他应收款贷银行存款。回来报销了之后,借销售费用贷其他应收款,冲了就是了。
2022-03-10 09:33:02
你好,直接冲减其他应付款
2022-10-12 16:19:53
可以的,可以这么做的。
2022-03-25 16:34:10
先付广告公司的广告款,是 应付账款
2022-04-12 15:46:50
做成本的话应该做应付账款。
2022-04-14 18:10:39
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