送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-08-14 09:24

这两个科目都不应该有余额,年末的余额应该与销项税额对冲。

Emily 追问

2018-08-14 09:57

那以前年度遗留下来的问题,可以现在做分录调整吗

方亮老师 解答

2018-08-14 10:00

可以做分录调整。祝您工作愉快!

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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好, 如果是期末结转增值税分录,是对的。
2020-07-13 15:58:48
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-07-13 15:59:54
对的
2017-03-31 15:05:32
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