销售一瓶酒,收到现金500元,但是对方不需要我开发票 问
您好,这个你下次申报无票收入就可以 答
老师早 问一下进货没有发票 汇算清缴纳税调整项 问
无票支出,先在A105000纳税调整项目明细表的第30行前边找对应的项目, 如果没有对应的项目就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。 答
老师,我再填财报的时候,是必须做重分类的吗 问
做重分类,更规范而已 答
小规模公司,二季度和三季度都缴纳了印花税,都是选 问
按次申报是有印花税才交,没有就不申报 答
行政单位购买党日活动旗帜和主题党日横幅,属于办 问
那个属于于办公费支出 答

您好,想请教下8月份认证了两次进项发票,9月初申报时,填写进项票只填写了第一次认证的税额,少填写的那笔进项税额怎么处理呢?
答: 您好!你这个要找税务局了。而且要重新申报8月的。不然你的这个税又没办法重新认知,又没办法抵扣
出售机器设备方给融资租赁公司开票,融资租赁公司将融资租赁款打给了出售方。承租方收到融资租赁公司开具的机器设备全额本金的进项发票,每月还融资租赁款时,融资租赁公司针对利息再开具进项票给承租方,请问这两种进项税额可以正常一次性抵扣吗?
答: 你好同学 还可以正常的抵扣的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这个月的销项是12万多,三月20日网上发票勾选确认进项税额11万多,交增税1万多,但是我的进项发票在做申报时,进项票被查成为失控票,不能抵扣,那就要全额缴税是吗?多交的税能退吗?如果有4月开来的票,还能算到3月,做3月申报成吗?
答: 您好!1是的,要交税。2,折没有多交税啊。3,不可以。








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蒲公英 追问
2018-08-09 19:53
邹老师 解答
2018-08-09 19:54
蒲公英 追问
2018-08-09 19:57
邹老师 解答
2018-08-09 19:57
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2018-08-09 20:02
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2018-08-09 20:04
蒲公英 追问
2018-08-09 20:06
邹老师 解答
2018-08-09 20:15