- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
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您好!转给出纳的时候:借:其他应收款-个人 贷:银行存款 发工资:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-个人
2018-08-09 13:59:42

单位资金先转到出纳账户
借:其他应收款-出纳
贷:银行存款
用出纳账户发工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款-出纳
2020-11-14 09:34:38

工资填写247.5
然后你申报个税的时候也是填写这些,然后填写个人负担的社保,最后应该是零。
2020-04-24 13:53:48

你好,借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-社保 交社保 借:其他应付款贷:银行存款
2020-04-25 17:32:45

你好 客户付款给你公司。 为什么是 业务员来垫付 ?你描述下具体业务
2021-04-10 15:18:34
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