老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

开票是开 信息技术服务 技术服务费,需要申报文化事业建设费吗?
答: 你好,信息技术服务 技术服务费是不需要缴纳文化事业建设费的 广告费收入,娱乐费收入才需要缴纳文化事业建设费的
技术服务费需要交文化事业建设费吗?
答: 您好 技术服务费不需要交文化事业建设费
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,是只有开广告服务才涉及文化事业建设费吗?(推广服务客户要求开成技术服务费就不需要征收文化事业税吧?)文化事业建设费季度不超6万免征指的是公司所有收入还只是广告收入?
答: 你好,是广告服务收入,但如果你的业务实质是广告服务费,你开票是技术服务费,是有风险的。 文化事业建设费季度不超6万免征指的是公司所有收入还只是广告收入?是指广告收入









粤公网安备 44030502000945号


