送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-08-07 11:21

你好
暂估入账
付款时
借 预付账款
  贷 银行存款
入库时
借 固定资产
     应交税费-应交增值税(待认证进项税)
  贷 预付账款
收到发票
借 应交税费-应交增值税(进项税)
  贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税)

灿若星辰 追问

2018-08-07 11:34

我们是小规模纳税人,没有进项税

老江老师 解答

2018-08-07 19:04

暂估入账
付款时
借 预付账款
贷 银行存款
入库时
借 固定资产-暂估
贷 预付账款
收到发票
借 固定资产-在用
贷 固定资产-暂估

灿若星辰 追问

2018-08-08 15:35

那这个可以录入固定资产卡片吗?在发票还没到之前?

老江老师 解答

2018-08-08 15:36

可以,达到可使用状态时就可以了!(不管发票)

灿若星辰 追问

2018-08-08 15:43

那折旧的话,也只能在暂估里折旧了是吧

老江老师 解答

2018-08-08 15:45

按暂估的折旧,如果发票来了,金额不一,也不要调整已提折旧(属于会计估计,不追溯调整)

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你好 暂估入账 付款时 借 预付账款 贷 银行存款 入库时 借 固定资产 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷 预付账款 收到发票 借 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2018-08-07 11:21:29
借固定资产,贷应付账款 就是做这个分录就可以了
2023-06-27 10:28:14
现在能确认金额和税金吗?
2018-08-16 09:34:07
借固定资产贷银行存款暂估
2019-12-09 16:21:04
借;固定资产 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
2017-10-11 11:41:54
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