七月份有张增值税专票开票金额有问题,对方单位也没有认证,我八月时才发现,对方单位把这张有问题的专票退回来了,我这么处理可以吗?我先开增值税红字发票信息表,产生一个红字发票信息表编号,然后我忘记开红字发票,先开了一张正确的蓝字增值税专票,然后才开具增值税红字发票,顺序乱了可以吗?
一笑而过
于2018-08-06 17:27 发布 642次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

您好
您可以到开票系统 红字发票导出界面看红字发票信息表编码
2019-06-18 14:01:25

您好,是的,您说的很正确。
2019-08-20 20:55:54

申请的信息表只有上传税局成功之后才有信息表编号的,你开具了红字信息表之后还要再进行上传。
2019-12-30 16:34:57

您好,是的,您说的完全正确
2019-10-09 14:55:55

删除就可以
没有影响的
2020-10-15 10:45:49
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