送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-06 17:09

我资产负债表上应交税金便是负数四千多,七月我开了九万多专票,结完账以后我的资产负债表上应交税金负数把我七月的专票税额给抵了....我想问这样是对的吗 
六月份开了一次八万多的普票,做了一次负数余额抵减,所以还有四千多的留抵

王雁鸣老师 解答

2018-08-06 17:16

您好,这样处理是对的。您理解很正确。

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