- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-06 16:53
借:管理费用--业务招待费贷:原材料,应交税费
相关问题讨论

你好,可以计入工程物资
2019-07-11 11:49:11

付款,借:预付账款 贷:银行存款
原材料收到了吗,暂估入库,借:原材料 贷:暂估应付款
2020-05-08 16:07:05

您好,多余的计入到其他应付款
2021-12-30 16:51:25

你好 借;其他应收款 贷;银行存款
借;原材料 贷;其他应收款
2018-10-10 14:20:41

您好
没有发票不能入账 即使入账 汇算清缴的时候也要调整
借:管理费用——租金等
贷:银行存款等
借:原材料
贷:应付账款等
2019-06-10 10:21:28
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木木 追问
2018-08-06 16:59
袁老师 解答
2018-08-06 17:51