公司与甲公司去年5月发生业务往来,我方开票给甲公司238434元,甲公司打款300000元,余61566元,因没有业务往来了,把多余的61566元转给与我公司有业务往来的乙公司,去年9月,我公司与乙公司发生业务往来,我方开票给乙公司230010元,10月收到货款168444元,这个帐怎么做啊?

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于2018-08-06 14:54 发布 774次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-06 15:00
先将甲公司在您公司的往来科目,调整为对乙公司的。
借:其他应付款--甲
贷:其他应付款--乙
这个需要有甲乙双方的转款协议书的。
借:其他应付款--乙
银行存款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
相关问题讨论
应该是甲公司和你们公司签订,乙公司不用签订代收款协议。
2023-03-14 12:11:06
乙公司收到甲公司的款项,借银行存款 贷其他应付款
开发票是实现收入了?
2020-04-22 17:02:12
同学您好,借借其他应付款——丙贷其他应付款——乙
2022-04-06 21:02:09
甲公司和乙公司之间用的什么往来科目
2024-07-16 11:33:26
你好!请具体描述下业务
2024-08-05 13:49:31
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