送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-04 11:02

你好,取得发票的  借;固定资产   贷;预付账款
付款分录并没有问题的

会敏 追问

2018-08-04 11:05

邹老师,可以一直是你答疑我这菜鸟会计的问题吗?

邹老师 解答

2018-08-04 11:06

你好,你提问是我接手的情况下,就可以给你回复的

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相关问题讨论
你好,取得发票的 借;固定资产 贷;预付账款 付款分录并没有问题的
2018-08-04 11:02:45
你好 ;  你 是直接做 预付账款来处理的。 所以就不涉及应付账款的 ;  除非你自己调整下  借预付账款   6000贷  应付账款 6000     借应付账款 14000贷银行存款  14000 你收到固定资产就做 :借 固定资产  20000 贷   应付账款20000
2021-08-30 15:06:37
您好!你每个月借管理费用 贷应付账款 然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46
借:固定资产 贷:应付账款
2018-09-26 10:44:43
建议你 借:预付账款 280000 贷:银行存款280000 收到发票时: 借:原材料223458.41 应交税费-应交增值税-进项税 35753.35 贷:预付账款 259211.76。把前面的预付款对冲一部分,不要预付账款和应付账款两边都挂账。
2018-09-09 16:23:58
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