老师,我5月6月在对公账户付购机器款时都是做的借预付账款 贷银行存款,付了四家机器款但是只有一家7月开发票了,这样做有问题吗?错误的话怎样做分录?
会敏
于2018-08-04 11:01 发布 604次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-04 11:02
你好,取得发票的 借;固定资产 贷;预付账款
付款分录并没有问题的
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你好,取得发票的 借;固定资产 贷;预付账款
付款分录并没有问题的
2018-08-04 11:02:45

你好 ; 你 是直接做 预付账款来处理的。 所以就不涉及应付账款的 ; 除非你自己调整下 借预付账款 6000贷 应付账款 6000 借应付账款 14000贷银行存款 14000 你收到固定资产就做 :借 固定资产 20000 贷 应付账款20000
2021-08-30 15:06:37

您好!你每个月借管理费用 贷应付账款
然后借应付账款 贷银行存款。
2018-05-25 17:15:46

借:固定资产
贷:应付账款
2018-09-26 10:44:43

建议你 借:预付账款 280000 贷:银行存款280000 收到发票时: 借:原材料223458.41 应交税费-应交增值税-进项税 35753.35 贷:预付账款 259211.76。把前面的预付款对冲一部分,不要预付账款和应付账款两边都挂账。
2018-09-09 16:23:58
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会敏 追问
2018-08-04 11:05
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2018-08-04 11:06