7.28开了一张红字发票后电脑出现故障,正数发票就没有开出来,后来到8.2才开正数发票。(前面销售的发票是6月份开的,因为数量有些变化所以客户退回要重开。),另外7月还有一笔不开票收入要申报,现在申报7月的增值税要怎么申报呢?
vivian
于2018-08-03 10:23 发布 544次浏览
- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
2018-08-03 10:26
8.2月份开的正数发票可以记到8月份,8月份申报
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你好,和正常发票一样,只不过红字填写负数
2019-04-17 14:30:13

你好,是进项红字还是销项红字?
2019-04-17 14:29:27

不能抵扣9月增值税,这个10月开红字发票直接抵减10月开蓝字
2019-10-23 19:31:37

您好!你这个操作不对,8月份开的发票数据不能算到7月里面去,你这个需要撤销申报表重新申报。
2018-08-10 10:29:08

您好,这个个体户吗?
2022-01-09 09:17:00
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