有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

8月份发6月份的工资 那社保是按六月份的基础扣除还是7月份的扣除啊?
答: 6月的工资扣除的是6月的社保
请问老师,就是公司招聘时谈好单位部分和个人部分的社保都是由公司承担,那做工资表的 时候用不用扣除个人部分?还是说直接在基本工资的基础上加上个人承担的社保,然后工资表上还是体现出扣除个人部分社保?
答: 你好,如果你想要抵扣所得税的话,你可以把这一部分个人承担的社保给他加到工资里面,申报的时候也是加上这部分负担的社保来申报工资薪金,然后填写专项扣除,并不影响实际到手的工资。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师残保金是根据应发工资还是实际发放工资计算残保金的计税基础就是扣除个税,扣除社保
答: 应缴费额=(上年度单位在职职工总数×1.5%-上年度单位实际安排残疾人数)×上年度本地区职工年平均工资 按照工资薪金总额计算






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