7月份预付了7月到9月份的仓租492440,仓租费442440,含仓库保证金50000.请问该如何做帐,是不是从7月份就开始摊销呢!然后收到发票后又该怎么做帐

薰衣草下的阳光
于2018-08-01 17:06 发布 879次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-08-01 17:08
1、是要从7月份开始摊销的
2、预付时
借:预付账款 贷:银行存款
借:待摊费用 贷:预付账款
每个月摊销时,借:制造费用--仓租 贷:待摊费用
收到发票后,如果金额没有变动的话,将发票直接贴到7月份的凭证后面就可以了。
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