送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-31 15:13

你好,作废了就不需要做账务处理的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 15:16

那下个月去领的时候可以多领出这些没有开过的票张数么
需要冲红什么么

邹刚得老师 解答

2018-07-31 15:16

你好,不可以多领这个作废发票份数的
不需要红冲,都已经作废了

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 15:39

老师你看一下我是这样登的,期初库存现金我这里是0,现在也是0,所以说我发给你的一个截图上面可用现金我觉得应该是0不是900

邹刚得老师 解答

2018-07-31 15:40

你好,现在是0,那么可用期末只能是0 的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 15:47

是啊,但是这个位置是900,是什么原因呢?

邹刚得老师 解答

2018-07-31 15:48

你好,是不是数据计算错误了

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 15:56

你看一下这个是这样登吗?

邹刚得老师 解答

2018-07-31 15:57

你好,你这个不是账簿,而是自己制作的表格吧
取出现金,借方登记库存现金增加,贷方登记银行存款减少就是了

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 16:05

怎么登记?不需要冲账嘛?

邹刚得老师 解答

2018-07-31 16:06

你好,发生了什么业务,就做相应分录,然后根据分录登记相应账簿

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 16:29

老师,怎么把我打圈的地方做平?

邹刚得老师 解答

2018-07-31 16:29

你好,你这个可用现金设置的取数公式是?
都发生了哪些与现金有关的业务?

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 17:42

就这一个业务,同事报销费用,我从公司账号上面提取了现金付给他?

邹刚得老师 解答

2018-07-31 17:44

你好,期初库存现金余额是0?

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 17:48

是的

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-31 17:49

你看一下这样可以吗?

邹刚得老师 解答

2018-07-31 17:50

你好,按期末可用现金应当也是0才是的

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增值税专用发票作废步骤: 1.发票持有人将作废的发票交给开具发票的单位。 2.开具发票的单位收到作废发票后,首先在发票上注明作废原因,然后将其送至税务机关进行备案。 3.税务机关确认完毕后,向发票持有人开具作废发票备案回执。 4.发票持有人收到作废发票备案回执后,需将发票和回执一同销毁,以避免重复使用。
2023-02-20 21:10:15
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 你好,做这个分录,金额负数
2018-03-30 09:24:01
您好1不用单独做账
2017-06-19 11:27:30
就在开票系统中作废就可以了
2017-07-13 12:24:18
税局会通知发票接收方做进项税额转出处理
2016-01-05 18:27:23
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