送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-31 12:06

你好,借;原材料等科目    应交税费(进项税额)    贷;银行存款等科目

天天向上 追问

2018-07-31 12:08

上个月有一笔借:销售费用   xxx元  借:应交税费-应交增值税进项税  xxx  贷:库存现金xxx没做,下个月改怎么做呢   而且这张发票的进项税已经在上个月抵扣了

邹刚得老师 解答

2018-07-31 12:48

你好,把这个分录补做就是了
借:销售费用 xxx元   应交税费-应交增值税进项税 xxx    贷:库存现金xx

上传图片  
相关问题讨论
这个做账用的是发票联
2018-08-22 11:02:50
你好可以用复印件做账和勾选
2019-12-09 09:45:40
您好 两联都给外账一份做账 一份抵扣凭证
2020-07-25 19:47:43
同学你好 现在抵扣联可以与记账联一起订入凭证中
2021-07-28 12:05:22
等做账的,税额先挂在:应交税费-待认证进项税科目下面。
2019-07-10 11:18:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...