送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-30 09:29

这个月您就要在账务中做进项税额转出的分录。 
借:原材料或XX费用科目 
      贷:应交税费--应交增值税(进项税额)

小桥流水 追问

2018-07-30 09:44

那我的原材料不是又多了吗

张艳老师 解答

2018-07-30 09:52

您不是这个月收到销项负数发票了吗,整体分录帮您列一下 
借:原材料  负数 
      贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出) 
              银行存款  负数 
再按正确的发票做 
借:原材料 
       应交税费--应交增值税(进项税额) 
       贷:银行存款

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相关问题讨论
这个月您就要在账务中做进项税额转出的分录。 借:原材料或XX费用科目 贷:应交税费--应交增值税(进项税额)
2018-07-30 09:29:57
你好 需要的 而且你不应该把错误的发票寄给对方的 。 这个你要拿来入账的。 你做转出分录同时附表2申请转出申报
2020-03-04 12:18:55
那个是4月份的时候已经认证了,5月份发现开票的规格错,申请红字,对方开了负数又开正确的,数额不变,相当于冲红重开,那我在5月申报的时候进项转出这笔数,又不进行认证,我没有相应的进项但是又转出,我不就是多交税啦?
2018-06-10 12:08:46
是的,应该对方进项转出。你可以问问对方进项是否已转出。
2018-08-01 15:52:51
红字发票做账用上个月分录金额用负数,冲销。 然后根据蓝字发票在做正确的
2019-05-08 05:41:02
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