送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-27 11:08

直接冲减应付账款对应的单位明细就行。应该不需要结转成本

木木 追问

2018-07-27 11:18

科目余额表有期初数,然后我这个月对应冲应付账款对应明细,会出现往来科目赤字

何老师 解答

2018-07-27 11:19

查一下为什么付款超过欠款,如果的正常的付款,可以把差额放到预付账款科目中

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