送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-26 16:34

确认没有这笔账的话,是用红冲当时确认应收账款的分录的。

雨停了 追问

2018-07-26 16:35

当时没有做分录,7月初建的账,期初应收是600

张艳老师 解答

2018-07-26 16:38

您要看看您使用的软件能否支持更改期初余额,如果不支持的话,是要重新做帐套的。

雨停了 追问

2018-07-26 16:39

我做的公司内帐,只要账瓶了就好了,真实就行

张艳老师 解答

2018-07-26 16:45

如果为了平账的话,可以那么做。

雨停了 追问

2018-07-26 16:47

直接计入坏账准备,还是计入资产减值损失里面

张艳老师 解答

2018-07-26 16:49

需要先计入资产减值损失,再冲减应收账款的。

雨停了 追问

2018-07-28 10:11

不可以直接计入坏账准备?

张艳老师 解答

2018-07-28 10:51

不可以的,那样的话,坏账准备是无法冲平的。

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你好,这个9000包含着5000吗?如果是的话,借信用减值损失 贷坏账准备5000
2023-09-25 11:41:08
您好,借信用减值损失10000贷应收账款坏账准备9000其他应收款坏账准备1000
2022-03-08 19:32:23
你好, 借信用减值损失9000-5000+1000=5000 贷坏账准备…应收账款9000-5000=4000 坏账准备…其他应收款1000
2022-06-07 04:37:45
你好,收回坏账了,你当时确认了你需要红冲。
2024-03-11 09:26:25
你好,应收账款和坏账准备同时减少,所以账面价值不变的
2022-02-16 15:46:36
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