送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-07-25 11:02

这个只有借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:其他应收款贷:应收账款

天真 无鞋 追问

2018-07-25 11:26

项目上打了一张收工程款的收条给我们,这个是老项目,还打了代付材料款,代发人工两张领条!分录怎么做?

天真 无鞋 追问

2018-07-25 12:34

上个提问还请老师帮忙回复!谢谢

袁老师 解答

2018-07-25 14:54

借:银行存款贷:应收账款;借:工程施工贷:应付职工薪酬

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相关问题讨论
这个只有借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:其他应收款贷:应收账款
2018-07-25 11:02:24
1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(挂靠收入) 贷:其他应付款-挂靠方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款
2018-08-10 14:33:41
你们给甲方开票,工程款应该打给你们。谁开票付谁钱。收据和领条都不是发票,不能做账用
2018-07-25 12:57:42
你好!挂靠方打保证金计入其他应付款,工程款按实际业务情况确认收入等
2018-06-25 11:33:02
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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