建安企业,甲方的工程款应该打给我们,后来的工程款都打给挂靠项目了,是在我们公司开了票,现在如何账务处理??
天真 无鞋
于2018-07-25 11:00 发布 732次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-07-25 11:02
这个只有借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:其他应收款贷:应收账款
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这个只有借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费;借:其他应收款贷:应收账款
2018-07-25 11:02:24

1、内账:
收到款项:
借:银行存款
贷:其他业务收入(挂靠收入)
贷:其他应付款-挂靠方
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商:
借:其他应付款
贷:银行存款
2、外账:
收到款项:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账):
借:主营业务成本
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:银行存款
2018-08-10 14:33:41

你们给甲方开票,工程款应该打给你们。谁开票付谁钱。收据和领条都不是发票,不能做账用
2018-07-25 12:57:42

你好!挂靠方打保证金计入其他应付款,工程款按实际业务情况确认收入等
2018-06-25 11:33:02

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
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