送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-07-24 17:07

您好!先付款的时候:借:预付账款   贷:银行存款/现金     收到发票时:借:原材料/库存商品   应交税费-应交增值税-进项税  贷:预付账款

2463024587 追问

2018-07-24 17:08

是电费

2463024587 追问

2018-07-24 17:11

而且付的钱跟发票上还差了几毛钱

程小峰老师 解答

2018-07-24 18:50

您好!先付了款:借:预提费用   贷:银行存款或现金  ,发票回来后:借:管理费用-电费   贷:预提费用。差了几毛做营业外收入

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你好,需要做的,这个属于原始凭证。
2020-07-03 12:40:14
你好,属于去年的成本费用吗?去年做了预付账款吗?
2024-08-06 12:36:06
你好,收到员工点外卖的发票 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目  
2021-12-31 08:13:47
如果原材料已经到了,借原材料贷银行存款。
2021-12-29 17:24:51
你好    借工程施工 -合同成本-工程费  贷 银行存款  
2021-07-23 14:09:23
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