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李巧利
于2018-07-23 15:28 发布 749次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-07-23 15:30
应该是用借方:应付职工薪酬--工资 贷方:银行存款的。
李巧利 追问
2018-07-23 15:32
我也这么觉得,那会计为啥把分录写成我上面说的?是他写错了?
张艳老师 解答
2018-07-23 15:34
具体情况,建议您要翻看一下4月份的凭证,或咨询一下这个会计
2018-07-23 15:47
我看了一下,他计提的借管理费用,贷应付职工薪酬,然后又做了一笔借应付职工薪酬,贷其他应收款-职员借款-某某
2018-07-23 15:50
没有必要做后面的那个分录,反倒是麻烦。既然他这么做了,那他后面做的借方其他应收款的分录也是对的,为的是把其他应收款科目冲平。
2018-07-23 15:52
这是怎么个操作
2018-07-23 15:56
就做 借:其他应收款-职员借款-某某某 贷:银行存款,就可以了,就可以将其他应收款-职员借款-某某某科目冲平了。
2018-07-23 16:01
我明白这个分录肯定就平了,我只是不理解他这么做意义何在
2018-07-23 16:03
没什么意义,就是自己琢磨着做的分录,其实根本就用不到其他应收款的。
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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