送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-23 15:30

应该是用借方:应付职工薪酬--工资  贷方:银行存款的。

李巧利 追问

2018-07-23 15:32

我也这么觉得,那会计为啥把分录写成我上面说的?是他写错了?

张艳老师 解答

2018-07-23 15:34

具体情况,建议您要翻看一下4月份的凭证,或咨询一下这个会计

李巧利 追问

2018-07-23 15:47

我看了一下,他计提的借管理费用,贷应付职工薪酬,然后又做了一笔借应付职工薪酬,贷其他应收款-职员借款-某某

张艳老师 解答

2018-07-23 15:50

没有必要做后面的那个分录,反倒是麻烦。既然他这么做了,那他后面做的借方其他应收款的分录也是对的,为的是把其他应收款科目冲平。

李巧利 追问

2018-07-23 15:52

这是怎么个操作

张艳老师 解答

2018-07-23 15:56

就做  借:其他应收款-职员借款-某某某   贷:银行存款,就可以了,就可以将其他应收款-职员借款-某某某科目冲平了。

李巧利 追问

2018-07-23 16:01

我明白这个分录肯定就平了,我只是不理解他这么做意义何在

张艳老师 解答

2018-07-23 16:03

没什么意义,就是自己琢磨着做的分录,其实根本就用不到其他应收款的。

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