送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-07-23 15:05

看当初计入其他什么科目,调整过来就可以了

雨停了 追问

2018-07-25 17:31

当初因为我7月初建账。6月末应收账款余额直接写的500元,没有其他对应科目,我现在把这个500计入管理费用坏账损失里面了, 老师你说可以不

辜老师 解答

2018-07-26 11:22

应该是放入资产减值损失里面,吧这个应收账款核销

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相关问题讨论
你好 你现在直接调整分录即可 调整明细科目 是的
2020-04-17 09:47:48
借其他应付款,法人 贷应收账款 出一个委托书,委托个人收款。
2023-12-18 09:03:32
你的意思是要把多记的的冲掉?
2022-01-21 18:21:02
你好 借其他应收款 贷银行存款
2021-09-13 10:19:03
你好,退回去做相反分录就是了 借:应收账款,贷:银行存款 
2021-07-10 16:04:47
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